沧州市归国华侨联合会
2015年度决算支出公开情况
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)和《河北省财政预算公开管理办法》等政府信息公开有关规定,现将沧州市归国华侨联合会2015年部门决算支出情况公开如下:
第一部分
部门主要职责及预算单位构成
一、主要职责
沧州市归国华侨联合会是中共沧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其职责主要有:密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务。依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系等等。
二、机构设置
河北省归国华侨联合会设1个内设机构,为办公室。
三、人员情况
截止2015年底,机关在职5人,退休1人,遗属1人。
第二部分
本级预算和所属单位预算在内在汇总预算
沧州市归国华侨联合会为市级一级预算部门,没有下属单位。2015年部门决算支出为112.51万元。
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收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
部门:沧州市归国华侨联合会 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
112.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
112.51 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
112.51 |
本年支出合计 |
51 |
112.51 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
112.51 |
总计 |
58 |
112.51 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 1 — |
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收入决算批复表 |
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财决批复02表 |
|
部门:沧州市归国华侨联合会 |
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|
金额单位:万元 |
|
|
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012506 |
华侨事务 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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—2.%d — |
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支出决算批复表 |
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财决批复03表 |
|
部门:沧州市归国华侨联合会 |
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|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012506 |
华侨事务 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 3.%d — |
|
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|
财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复04表 |
|
部门:沧州市归国华侨联合会 |
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|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
112.51 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
112.51 |
本年支出合计 |
49 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
112.51 |
总计 |
54 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
部门:沧州市归国华侨联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012506 |
华侨事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
112.51 |
112.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 5.%d— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门:沧州市归国华侨联合会 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
62.44 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
10.72 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
6.10 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
6.11 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
2.81 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
19.72 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
1.37 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
3.87 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
6.51 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|
2.本表批复到款级科目。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 6.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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财决批复07表 |
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部门:沧州市归国华侨联合会 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 7.%d— |
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政府性基金财政拨款基本支出批复表 |
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财决批复06表 |
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部门:沧州市归国华侨联合会 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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栏 次 |
1 |
2 |
3 |
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合 计 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决10-1表)进行批复。 |
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2.本表批复到款级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 6.%d — |
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政府采购情况表 |
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公开10表 |
编制单位: |
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2015年度 |
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单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
1 |
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货物 |
2 |
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 |
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
政府性基金财政拨款基本支出决算表 |
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公开09表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分沧州市侨联2015年部门决算情况说明
一、 沧州市侨联 2015 年收入支出总体情况说明 沧州市侨联 2015 年度收入总计 112.51 万元,支出总计 112.51万元。与2014 年相比,收、支总计各增加0.46万元。 主要是沧州市侨联按全年人员基本工资有相应的调整。
二、沧州市侨联 2015 年收入决算情况说明沧州市侨联本年收入合计 112.51 万元,具体情况如下: (一)财政拨款收入112.51 万元。系 沧州市侨联本级和所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2014 年 决算数增加0.46万元。主要是沧州市侨联按全年人员基本工资有相应的调整。
三、沧州市侨联 2015 年支出决算情况说明 本年支出合计112.51万元,具体情况如下: (一)人员经费支出40.96万元,公用经费支出62.44万元,个人及家庭支出9.10万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。沧州市侨联 2015 年度收入总计 112.51 万元,支出总计 112.51万元。与 2014 年相比,收、支总计各增加0.46万元。 主要是沧州市侨联按全年人员基本工资有相应的调整。
五、
表4-8 |
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部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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部门:河北省归国华侨联合会 |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本单位没有此项业务,此表为空。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:沧州市侨联 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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公务用车购置及运行费 |
|
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公务用车购置及运行费 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
37.28 |
|
7 |
|
7 |
30.28 |
10.69 |
2.81 |
6.51 |
|
6.51 |
1.37 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 沧州市侨联2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费财决算数为 10.69万元,其中因公出国(境)费用预算为2.81万元,与上年相减少了0.13万元;公务接待费用预算为1.37万元,与上年相比减少了1.13万元;公务用车运行维护费6.51万元,与上年相比增加了0.32万元。
六、机关运行费的支出情况说明。沧州市侨联2015年财政拨款机关运行经费支出112.51万元,其中: 人员经费50.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费62.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 其他资本性支出。
七、政府采购情况说明。2015年度沧州市侨联没有发生政府采购情况。
八、其他重要事项的情况说明。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。